企业内部审计工作规范手册(建议收藏)(内部审计制度范本)

目录

内部审计管理控制岗位职责一览表

岗位工作职责一览表

各科长岗位工作职责一览表

审计人员工作规范

审计部经理职位说明书

1审计经理岗位职责

2审计主管岗位职责

3财务审计员岗位职责

4管理审计员岗位职责

5合同审计员岗位职责

6风险管理审计员岗位职责

7经济责任与绩效审计员岗位职责

8项目(工程)审计专员岗位职责

审计作业管理制度

审计目标责任书

审计管理业务流程

内部审计管理流程

该预算控制流程

长期借款审计流程

长期投资审计流程

货币资金审计流程

成本审计工作流程

利润审计工作流程

企业内部审计管理制度

内部审计管理制度

内部审计实施流程

舞弊行为预防、检查、汇报制度

舞弊行为检查工作实施流程

内部审计督导控制制度

内部审计质量控制制度

内部审计外部评价制度

概预算审查制度

预算审计管理制度

财务收支作业审计制度

企业经营效益审计制度

应收款和负债的审计办法

基建工程管理审计办法

经理离任责任审计办法

企业审计档案管理办法

采购与付款审计制度

年度内部审计计划书

固定资产审计工作报告

公司年度审计工作报告

审计工作用工具与表单

对子公司进行内部审计制度

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